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《肃南年鉴(2024)》—审计

发布时间: 2025-10-24 18:09 来源: 肃南县县志办 作者: 吕坛 背景色:

【概况】 肃南县审计局是县政府管理全县审计工作的职能部门,为县政府工作部门。下设审计事务中心、“三农”资金审计中心。2019年,成立肃南县委审计委员会办公室,办公室设在县审计局。

2023年,全县安排重点审计项目8个方面31 项,其中重大政策措施贯彻落实情况、网络安全和信息化建设情况审计项目2个,财政审计项目5个,民生审计项目2个,经济责任审计项目9个,企业资产负债损益审计项目2个,固定资产投资审计项目4个,财政财务收支审计项目3个,专项  审计及审计调查项目4个。全年完成审计项目30项。向相关部门移送问题线索6条,提出审计建议44条,被采纳审计建议44条,向县委、县政府报送经济责任审计结果报告5个。

【预算执行审计】 围绕预算管理和资金使用绩效,开展本级财政预算执行审计,以揭示和反映经济社会运行中的风险隐患为重要任务,完成对县财政2022年度县级财政预算执行情况的审计,延伸审计4个部门单位2022年度预算执行情况。向相关部门移送问题线索3条,提出审计建议9条,被采纳审计建议9条。

【经济责任审计】 坚持党政同步审计,推进从离任审计为主转为任中审计为主、离任审计为辅,配套实行领导干部离任经济责任交接审计的工作机制,促进领导干部守法守纪、履职尽责、廉洁用权、干净干事。围绕被审计领导干部的“权力运行”和“责任落实”重点,完成对县教育局、县司法局、县住建局、县文旅局、皇城镇5个单位6名领导干部经济责任履职情况的审计,对县一中等4个单位4名领导干部开展离任交接。向相关部门移送问题线索1条。提出审计建议12条,被采纳审计建议12条。

【专项审计调查】 完成肃南县融媒体中心网络安全和信息化建设、肃南县2022年生态及地质灾害避险搬迁情况、肃南县防疫物资资金管理使用情况、明花乡人民政府村集体资金管理情况、明花乡农村土地流转费发放情况和肃南县2021年至2023年7月房屋维修基金管理使用情况等专项审计调查。向相关部门移送问题线索1条,提出审计建议9条,被采纳审计建议9条。围绕乡村振兴工作,完成对全县乡村振兴相关政策落实及资金管理使用情况专项审计调查,向相关部门移送问题线索1条,提出审计建议3条,被采纳审计建议3条。对查出的问题,全部反馈县农业农村局,督促限时整改落实,促进各项惠农政策落实落地、涉农资金高效安全使用。

【政府重大投资项目审计】 聚焦政府投资效益提升,加强政府投资项目审计,对肃南县农业农村局组织实施的草原畜牧业转型升级试点项目、肃南县农业农村局组织实施的2022年高标准农田建设项目、肃南县祁丰藏族乡人民政府组织实施的文殊南山绿化工程项目进行决算审计。提出审计建议3条,被采纳审计建议3条。

【国有企业审计】 推动国有企业高质量发展,开展企业资产负债损益审计,重点关注国有企业贯彻落实国资国企改革措施、资产负债损益、资产质量等情况。组织对肃南县马蹄寺文化旅游有限责任公司和肃南县裕固风情文化旅游发展有限责任公司资产负债损益情况实施审计。提出审计建议3条,被采纳审计建议3条。

【财政收支审计】 以促进遵守相关财经法规为目标,深化机关事业单位财政收支审计,促进财政资金提质增效,组织开展财政财务收支审计项目。重点关注部门及所属单位财政预算执行情况,财务收支及资金管理使用的真实性、合法性、合规性情况,对县市场监管局、明花乡、大河乡开展财政财务收支审计。提出审计建议5条,被采纳审计建议5条。

【审计成果运用】 强化审计成果转化运用意识,将审计发现的屡审屡犯、常见共性问题或重大事项、意见建议,以审计专报、审计要情形式第一时间报送县委、县政府,督促审计查出问题全面整改,压实被审计单位的整改主体责任、主管部门的监督管理责任、审计机关的督促检查责任,做到闭环见效、举一反三。树立审计“精品”意识,严格审计质量控制,抽调8名业务骨干,组成4个检查组,对2022年实施并完成的23个审计项目质量开展交叉互查,年内推荐的1个审计项目被省审计厅评选为优秀审计项目二等奖;对  2022年度各审计组报送的22个审计项目开展考核评比,表彰优秀项目3个、年度综合考核先进个人3名,推荐报送2023年优秀审计项目2个,1个审计项目被市审计局评选为县区审计局表彰项目,1篇论文被甘肃省内部审计协会采用并全省通报表扬。2023年11月,向县人大常委会报告2022年度自治县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况。督促协调有关部门单位完成审计署、省审计厅、市审计局历年来审计反馈问题的整改落实,以审计整改助推各项工作目标任务落实。

【审计能力建设】 规范行使监督权,注重法律规章制度学习,学习贯彻习近平法治思想,加强审计干部对新修订的《中华人民共和国审计法》《审计法实施条例》等相关法律法规的学习培训。规范审计管理,落实审计质量控制制度和审计业务会议制度,健全审计质量管控机制,严格按照审计委员会确定的年度审计项目计划开展各项审计,杜绝超越审计法定职责开展审计,加强依法审计、文明审计。强化业务培训,组织开展审计项目档案自查自评1次,组织干部职工参加集中学习43次、各类培训30期56人次,参加网络培训6期41人次。

【内部审计】 向全县8个乡镇及相关部门单位推送新修订的《甘肃省内部审计工作规定》,督促各内部审计单位的内部审计人员学习规定,做到真学真懂、学深悟透,按照规定要求规范内审工作行为、提升审计质量、全面履职尽责。加强内部审计指导管理,下发《2023年内部审计工作安排意见》,要求内部审计单位围绕本单位中心工作,开展内部审计。全年内审人员完成审计项目38 个,其中财政财务收支审计25个、其他审计13个,提出建议意见41条。